什么叫内控_什么叫内控
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...拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构和内控审计机构金融界4月25日消息,东方盛虹公告称,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用将由公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等因素与立信协商确定。此事项尚需提交公司股东大会审议。立信会计师事务所由我国会计泰斗...
...拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构智通财经APP讯,中船防务(00317)发布公告,该公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日(星期四)上午10:00在公司会议室召开。会议通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内...
新天绿色能源(00956)拟续聘安永华明为2024年度财务报告及内部控制...智通财经APP讯,新天绿色能源(00956)发布公告,该公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自智通财经网
...(00956.HK)拟续聘安永华明为2024年度财务报告及内部控制审计机构新天绿色能源(00956.HK)发布公告,该公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自金融界AI电报
正丹股份:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构金融界4月24日消息,正丹股份公告称,公司于2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,并聘任立信...
汇力资源:董事会认为公司内部控制和风险管理系统有效且充分金融界4月23日消息,汇力资源在2023年年报中表示,董事会每年都会检查公司的内部监控和风险管理程序的效果,并认为公司的内部控制和风险管理系统是有效且充分的。公司已经设立了内部合规主任职位,由公司秘书、财务总监及内部合规主任邱康俊先生出任。此外,公司还委托了中国...
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...信永中和会计师事务所作为2024年度财务决算审计机构和内控审计机构金融界4月23日消息,国机重装公告称,拟聘任“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”作为2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。信永中和会计师事务所成立于2012年,至2023年底,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。其2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审...
合众人寿保险黑龙江分公司被罚1万元:内控制度落实不到位来源:台海网台海网4月23日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(黑金监罚决字〔2024〕34号)显示,因内控制度落实不到位,国家金融监督管理总局黑龙江监管局对合众人寿保险股份有限公司黑龙江分公司警告并处罚款1万元。(台海网综合)
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博威合金:发布股份回购内部控制制度金融界4月22日消息,宁波博威合金材料股份有限公司发布了股份回购内部控制制度,以实现有效的公司股份回购管理。该制度规定,公司回购股份的行为应符合相关法律法规和证券交易所的规定,且必须有利于公司的可持续发展,不得损害股东和债权人的合法权益。制度要求内部人员在回购...
*ST西域:拟聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构金融界4月22日消息,*ST西域公告称,于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计...
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