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什么叫内控审计_什么叫内控审计

时间:2024-04-26 08:39 阅读数:5795人阅读

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...拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构和内控审计机构金融界4月25日消息,东方盛虹公告称,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用将由公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等因素与立信协商确定。此事项尚需提交公司股东大会审议。立信会计师事务所由我国会计泰斗...

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...拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构智通财经APP讯,中船防务(00317)发布公告,该公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日(星期四)上午10:00在公司会议室召开。会议通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内...

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●▽● ...能源(00956)拟续聘安永华明为2024年度财务报告及内部控制审计机构智通财经APP讯,新天绿色能源(00956)发布公告,该公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自智通财经网

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...(00956.HK)拟续聘安永华明为2024年度财务报告及内部控制审计机构新天绿色能源(00956.HK)发布公告,该公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自金融界AI电报

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正丹股份:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构金融界4月24日消息,正丹股份公告称,公司于2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,并聘任立信...

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...信永中和会计师事务所作为2024年度财务决算审计机构和内控审计机构金融界4月23日消息,国机重装公告称,拟聘任“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”作为2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。信永中和会计师事务所成立于2012年,至2023年底,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。其2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审...

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...大会,审议续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案2023年度董事会工作报告2、2023年度监事会工作报告3、2023年年度报告及其摘要4、2023年度财务决算报告5、2024年度财务预算报告6、2023年度利润分配预案7、2024年度开展商品衍生品交易的议案8、关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。本文源自...

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(-__-)b *ST西域:拟聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构结合2024年度审计的实际工作情况及市场价格水平,确定审计机构的年度审计费用。本议案尚需提请公司股东大会审议。审议通过后,大信会计师事务所将正式成为*ST西域2024年度财务报表和内部控制审计机构,预计年度审计费用为93.8万元,其中年报审计收费73.8万元,内控审计收费20...

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...永道中天审计团队确保财务信息真实公允,提供有效建议助力内部控制...按时完成了公司年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。年审工作不仅确保了财务信息的真实性和公允性,增加了投资者和其他利益相关者对公司财务状况的信心,同时还对公司识别和改进内部控制和风险管理提供了有效建议。本文源自金融界AI电...

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奕瑞科技:拟聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构及内控审计...金融界4月19日消息,奕瑞科技公告称,公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并提交至公司2023年年度股东...

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